| Title |
|---|
|
Финансовый результат по балансу не корректно формируется. Какие ошибки могут быть? Что проверить? По отчетам о результатах финансовой деятельности, по формам отчета итоговая сумма финансовой деятельности за указанный период формируются из Ваших исходных документов. Возможные ошибки: Расходы всего включает в себя акты выполненных, за указанный период, где по Вашей организации расходы отнесены на счет 7080 Расходы по коммунальным платежам и прочим услугам, то есть в итоговом отчете суммы распределены некорректно. В счетах к оплате нужно правильно выбирать финансовую позицию, которая относится в расходы по форме ФО-2 отчет о результатах финансовой деятельности, возможно некоторые счета дублируются или в системе не отработан возврат. Необходимо проверить все расходные и платежные документы, так как из-за ошибок итоговый отчет выходит некорректным |
|
Где посмотреть стаж всех сотрудников? Есть ли такой отчет? Раздел учета "Учет персонала" - Отчеты - Ведомости по учету персонала - Ексель - Период необходимый - Список работников (ОК) |
|
Казахский шрифт превращается в вопросительный знак как решить проблему? Особенно имена Необходимо переустановить программу, просетапить |
|
В некоторых документах отсутствуют шаблоны текста, как их заполнить? Нам необходимо для работы распечатать Вы можете во вкладке тексты прописать текст вручную |
|
Как доначислить оздоровительные если приказом забыли учесть? Раздел учета "Труд и ЗП" - Документы - Ведомость на прочие начисления и удержания. Данным документом можно сделать любые начисления и удержания |
|
Как сформировать счет к оплате MT-100? Оплатить поставщику необходимо Счет к оплате поставщику можно создать на основании акт выполненых работ и на основании приходной накладной, нажав правой кнопкой мыши |
|
Как начислить ежемесячную амортизацию по основным средствам? Раздел учета "Долгосрочные активы" - Документы – Книга учета амортизации активов. При добавлении новой записи, дата отобразится автоматически (предпоследний день месяца) - Начислить износ - Сохранить - Подписать |
|
Как отработать приказ о совмещении должностей? Например Директор школы + Учитель биологии Раздел учета "Учет персонала" - Документы - Приказ о совмещении должностей (ОК). Правильность заполнения можно посмотреть согласно видео ролика. У данного сотрудника будет два табельных номера, первый основной табельный номер, второй - по совмещеной должности. После данный приказ необходимо подписать со стороны бухгалтера (Производственный учет) |
|
Вместо казахских букв выходят знаки вопроса. Как исправить? Необходимо просетапить/переустановить систему "Фаворит" |
|
Как делать переход на следующий месяц по разделам? Закрытие месяца Выбираете необходимый раздел - Сервис - Смена текущего месяца - Переход на следующий месяц - Ок. |
|
Сформирован табель учета времени, но после него были изменения, не отработали больничный, как отразить изменения в табеле? Необходимо удалить связанные документы, например Расчетная ведомость, Табель учета времени. Далее открываете необходимый табель, правой кнопкой мыши Подготовить Табель учета времени. Таким образом создается второй/корректировочный Табель учета времени. Должны вытянуться те сотрудники, по которым были сделаны изменения |
|
Как перевести работника на другую работу? Раздел учета "Учет персонала" - Документы - Приказ о переводе на другую работу (ОК). Далее документ должен подписать бухгалтер со стороны производственного учета |
|
Как перевести сотрудника на постоянную ставку? Раздел учета "Учет персонала" - Документы - Дополнительное соглашение к ТД. Далее на основании доп.соглашения необходимо сделать Приказ о переводе на другую работу (нажав правую кнопку мыши) |
|
Как создать классы? Раздел учета "Учет в образовании" - Справочники - Классы (внимательно выбираем учебный год, который начинается с 1 сентября) |
|
Как изменить режим работы? Раздел учета "Учет персонала" - Документы - Приказ об изменении режима работы |