Название
Как нам снять замеры? Нам необходимо узнать количество пользователей и их права в системе "Фаворит".

Необходимо зайти от Администратора - Отчеты - Ведомости по сегменту - тип Excel - Анализ по пользователям системы - Необходимый период выбираете - Предварительный просмотр - Ок. Либо вы можете обратиться в отдел сопровождения, к сотруднику колл-центра

Почему в Акте выполненных работ (подотчетное лицо), во вкладке "Прочая информация" не выходит основание? Приказ о командировании имеется

1) Необходимо отработать Отметку о фактическом пребывании в командировке; 2) Необходимо подписантом АВР проставить табельный номер подотчетного лица (внизу)

Как передать несколько ОС своему подведомственному учреждению? Управление образования передает школе

Раздел ОС - Документы - Акт на выбытие активов (список) - вид операции: 12074

Как разделить ОС на несколько частей?

ОС - Документы - Реорганизация актива (разукрупнение/разделение) - нов.запись - вид: 20005. Вверху инвентарный номер основного ОС. Ниже по строчно делите ОС. В самом внизу, где итоговые суммы, разницы не должно быть

Бюджетирование. Как к Расчетам прикрепить документы основания? (например к Расчетам по приобритению запасов - Форма 01-144 Расчет рассходов по ГСМ)

Открываете необходимый Расчет - нажимаете в диапазоне меню "Прикрепленные файлы и комментарии" (сверху желтая папка со скрепкой) - вкладка "Отдельная запись" - новая запись - дата - загрузить файл (белый лист с зеленой стрелкой) - сохранить - предварительный просмотр

Оприходывали ОС через акт-приемки передачи активов, где указывают контрагента, но ОС не падают в d300 (декларация по НДС), а также не падают в а100 и а300 (декларация по КПН). Почему и как быть?

Необходимо отработать АВР чтобы выделить НДС, а затем Акт приема-передач основных средств

Как вернуть человека с декретного отпуска, если срок выхода с декрета еще не подошел?

Раздел учета "Учет персонала" - Документы - Отпуска - Приказ об отзыве из отпуска (ОК)

Как добавить право для просмотра всех своих филиалов, школ, подведомственных компаний, а также для свода?

Необходимо зайти от Администратора - Система - Пользователи - Выбираете необходимого пользователя - вкладка "Своды" - Изменить - Перемещаете необходимый объект

При переходе на следующий месяц отражается следующая ошибка "В балансе имеется несущестующая аналитика, процесс закрытия баланса остановлен". Что это значит и как исправить?

Когда выходить ошибка "несуществ. аналитика", нужно отработать Бух.справку с типом "закрытие несуществующей аналитики". В бух справке, после её хромирования, вы увидите счет, аналитику и доп.признак (строка с галочкой сторно - неправильно) и в поле "описание проводки" будет написана ошибка. Далее исправить можно в этой же бух справке, во второй строчке указать правильные параметры, или через информацию по субсчету найти по сумме документ первичный и исправить в нём

При формировании расчета земельного налога на 2022 год в Книге учета налога на имущество и землю появились арендованные земли. Раньше выходили только земли на праве собственности. По инвентарному номеру никакой информации нет. Как исправить?

Необходимо изменить налоговую ставку. Если не облагается объект, код налоговой ставке 000

Как пересчитать курсовую разницу на конец месяца?

Раздел учета "Баланс" - Бух.справка - Тип: Оценка активов и обязательств в валюте - Добавить строки списком

Как убрать полиязычие у сотрудников? Как сделать приказ о прекращении полиязычия?

Чтобы прекратить полиязычие у сотрудников, необходимо создать новый приказ полиязычие, поставить дату окончания и режим погружения не заполнять, т.е оставить пустым и сохранить данный приказ

Ошибочно не верно указали норму времени, сделали корректировку но всё равно в расчёте табеля считает по 18;

Необходимо заново сформировать Приказ о нагрузке - Табель - Расчёт табеля - Расчётную ведомость

При создании Плана счетов организации в Справочнике, новый счет не прописывается (338016), счет прописывается, но наименование не выходит. Как быть?

Необходимо через централизованные справочники данный счет прописать в Плане счетов для АО (где Общество выбрать необходимое предприятие, например ВЖДО)

При переходе баланса выходит ошибка "Отклонения на счетах учета РБП, дебиторской и кредиторской задолженности, пассивные счета с дебитовым сальдо". Что смотреть?

Это означает, что на кредитовых счетах есть дебетовое сальдо и наоборот. Вам необходимо открыть оборотно-сальдовую ведомость, проверить и это сальдо отнести на те счета, которые вы считаете нужными