Название |
---|
Как отработать возврат платежа? Раздел учета "Денежные средства": 1) Документы - Выписка казначейства - Тип: ППд - Заносим данные с первональной, исходящей выписки - Дата - дата возврата - Сохранить. 2) Документы - Списки к возвратам - Дата возврата - Добавить строки списком - Далее... - Выбираем наш возврат из списка - Сохранить - Подготовлено - Ок - Проверено. Возвращаемся к Выписке банка, ранее которое заполняли, обновляете - подписываете. Ваш возврат должен стать черным шрифтом |
Документ применяется при возвратах перечислений (заработная плата, алименты, налоги и т.д.). В документе имеется возможность добавить суммы списком работников.
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Возврат перечислений № | Указать номер документа | 12 знаков | ||||
от |
Указать дату Числовое поле. Формат = ДД.ММ.ГГГГ |
|||||
Учреждение | Заполняется автоматически | Поле не доступно для редактирования | ||||
Валюта | Указать валюту баланса | |||||
Бенефициар | Указать поставщика/покупателя | Укажите бенефициара | 7 знаков | |||
Вид перечисления | Заполняется автоматически при выборе списка | |||||
ЕБК | Указать ЕБК | |||||
Специфика | Указать специфику | |||||
Назначение | Заполняется автоматически при выборе списка | Укажите назначение платежа | 200 знаков | |||
Подготовлено | Указать табельный номер ответственного за ввод документа в систему | |||||
Сумма по списку | Сумма по документу | |||||
Проверено |
Указать табельный номер проверяющего. Нажатая кнопка означает, что документ подписан и влияет на данные в учёте. Подписанный документ отражается во вкладке список белым цветом. Неподписанный документ отражается во вкладке список жёлтым цветом. |
|||||
Сумма возврата | Сумма возврата |