Название
Почему не выходит поставщик при оприходовании ОС?

В накладной договор пустой, если в три точки провалитесь, увидите. Если сразу на ОС садят они, то тип запаса (ТЗ) - F должен быть. По последовательности, после накладной, на основании нее, делают Акт приемки активов

Как оприходывать ОС?

На основании договора вносится Приходная накладная через ТМЗ. Раздел учета "ТМЗ" - Документы – Приходная накладная, вид операции - 10, указать контрагента - Поставщика, договор - Добавить строки списком, в столбце Тип запаса указать F (фиксированный актив), счет – краткосрочная задолженность перед поставщиками, аналитика - контрагент, доп. признак - № договора