Название
Необходимо передать запасы другой организации, сторонней организации. Каким документом отработать?

Раздел учета "ТМЗ" - Документы - Накладная на отпуск запасов на сторону - вид операции: 10Н

  • «
  • 1
  • »

 

Накладная выписывается поставщиком при отпуске (поступлении) материалов на сторону.

Поле

 

Описание

 

Сообщение об ошибках

 

Ограничения

 Учреждение    Заполняется автоматически        4 знака
ИИК   Выбрать расчетный счет        
Банк   Указать банк        
Валюта   Указать валюту        
Накладная №   Указать номер накладной        
от  

Указать дату 

Числовое поле.

Формат = ДД.ММ.ГГГГ

       
Вид операции  

Выбрать вид поступления

       
Контрагент   Указать контрагента   Укажите код контрагента   10 знаков
Договор   Указать договор        
Дата  

Указать дату 

Числовое поле.

Формат = ДД.ММ.ГГГГ

       
 

Указать табельный номер бухгалтера

Нажатая кнопка означает, что документ подписан и влияет на данные в учёте. 

Неподписанный документ отражается во вкладке список жёлтым цветом.

  Укажите бухгалтера    

Вкладка Строки накладной.

Поле

 

Описание

 

Сообщение об ошибках

 

Ограничения

Услуга    Указать услугу    Укажите материал, товар, услугу    
Наименование   Поле отображает наименование выбранной услуги       Поле недоступно для редактирования
Доп. инф.   Указать дополнительную информацию        
Ед. изм.   Указать ед. измерения       Поле недоступно для редактирования
Кол-во   Указать количество   Укажите количество    
Цена с НДС   Указать цену с НДС        
Сумма с НДС   Сумма=Количество*Цена с НДС   Сумма должна быть больше нуля    
Счет   Указать счет       10 знаков
Аналитика   Указать аналитику        
Доп. признак   Указать дополнительный признак        
МВЗ   Указать место возникновения затрат        
Код НДС   Указать код НДС        4 знака
% НДС   Указать процент НДС         
Сумма НДС   Заполняется автоматически        
Источник финансирования   Указать источник финансирования   Укажите источник финансирования    
Программа    Указать программу   Укажите статью расхода    
Специфика   Указать специфику   Укажите элемент затрат (специфику)    
Сторно   При необходимости отметить        


Вкладка Реквизиты контрагента заполняется автоматически на основании указанного Контрагента. При необходимости данные могут быть отредактированы.

 

Вкладка Прочая информация.

 

Поле

 

Описание

 

Сообщение об ошибках

 

Ограничения

Счет    Указать бухгалтерский счет        10 знаков
Доверенность   Указать доверенность   Укажите доверенность    
Основание   Указать дату   Укажите основание    

Вкладка Авансы.

Поле

 

Описание

 

Сообщение об ошибках

 

Ограничения

Дата    Указать дату 

Числовое поле.

Формат = ДД.ММ.ГГГГ

       
Назначение   Указать назначение        
Сумма   Указать сумму        
Счет   Указать счет       10 знаков
Аналитика   Указать аналитику        
Доп. признак   Указать дополнительный признак        
МВЗ   Указать место возникновения затрат        
Источник финансирования   Указать источник финансирования   Укажите источник финансирования    
Программа   Указать программу   Укажите статью расхода    
Специфика   Указать специфику   Укажите элемент затрат (специфику)    

 

Вкладка Приходные ордера запасов заполняется автоматически на основании документа Приходный ордер запасов.