Название |
---|
Каким документом вносить бланки строгой отчетности? Заносите согласно договора, как ТМЗ. Раздел учета "ТМЗ" - Документы - Приходная накладная |
Не могу изменить приходную накладную по ТМЗ Имеются связанные документы, такие как требование на перемещение и счет к оплате. Необходимо снять с подписи, либо удалить данные документы. Только после этого вы можете сделать изменение в Приходной накладной |
Какой алгоритм, чтоб оформить поступление основных средств? 1. Загрузить годовой план закупок с портала ГЗ – для дошкольных учреждений в разделе ТМЦ, для школ в разделе Бюджетирование. 2. В Централизованных справочниках - Контрагенты (дебиторы/кредиторы) проверить: наличие Поставщиков по БИНу. 3. Загрузить с портала ГЗ Договора на приобретение материалов; 4. На основании договора вносится Приходная накладная (документы – приходная накладная, вид операции - 10, указать контрагента - Поставщика, договор, добавить строки списком, в столбце Тип запаса указать F (фиксированный актив), счет – краткосрочная задолженность перед поставщиками, аналитика - контрагент, доп. признак - № договора 5. Акт приемки-передачи активов (Раздел Долгосрочные активы – документы), возможно создание данного документа из приходной накладной – правой кнопкой мыши подготовить акт приемки активов (список) |
Приходная накладная применяется для учета запасов, поступающих на субъекты от поставщиков или из переработки. Приходную накладную в одном экземпляре составляет материально ответственное лицо в день поступления запасов на склад.
Поле |
Описание |
Сообщение об ошибках |
Ограничения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Предприятие | Заполняется автоматически | Поле не доступно для редактирования | ||||
Валюта | При указании кода предприятия, проставляется автоматически | |||||
НАКЛАДНАЯ № | Указать номер документа | 12 знаков | ||||
от |
Указать дату документа Числовое поле. Формат = ДД.ММ.ГГГГ |
|||||
Вид операции | Указать вид операции | |||||
Сторно | Поставить отметку, если это признак сторно | |||||
Поставщик | Указать отправителя | Укажите отправителя | 10 знаков | |||
Договор | Указать договор | 6 знаков | ||||
Получатель | Указать получателя | Укажите получателя | 4 знака | |||
Через кого | Указать материальное лицо | |||||
По довер.№ | Указать номер доверенности | |||||
от |
Указать дату документа Числовое поле. Формат = ДД.ММ.ГГГГ |
|||||
Ном.номер |
Указать номенклатурный номер |
15 знаков | ||||
Наименование материала |
Поле отображает наименование выбранного номенклатурного номера |
Поле не доступно для редактирования | ||||
Код |
Указать код единицы измерения |
Поле не доступно для редактирования | ||||
Ед.изм |
Заполняется автоматически, при указании кода ед.измерения |
Поле не доступно для редактирования | ||||
Ко-во |
Указать количество |
Максимум 8 знаков до запятой | ||||
Цена с НДС |
Указать цену |
|||||
Сумма сНДС |
Сумма=КоличествоЦена |
|||||
Корр.счет | Указать счёт учёта расчётов с поставщиками | |||||
Аналитика |
Код поставщика |
|||||
Доп.признак |
Указать договор. Если операция производится без договора то установить значение "000000". |
|||||
Цех |
Указать цех |
|||||
Стоим.материала |
Указать стоимость |
|||||
Код НДС | Указать код НДС | |||||
% НДС | Указать процент НДС | |||||
Сумма НДС | Сумма НДС=Сумма/100%НДС | |||||
Дата |
Указать дату Числовое поле. Формат = ДД.ММ.ГГГГ |
|||||
Указать табельный номер | ||||||
Выбрать из списка "ПРОВЕДЕНО" означает, что документ подписан и влияет на данные в учёте. |