Название
Как пересчитать курсовую разницу на конец месяца?

Раздел учета "Баланс" - Бух.справка - Тип: Оценка активов и обязательств в валюте - Добавить строки списком

Cформирована бухгалтерская справка по несуществующей аналитике, но переход баланса все равно не производится, просит несуществующую аналитику. В чем проблема?

В аналитике не 0000 надо , а получателя денег. Необходимо удалить бух. справку и сформировать заново. В поле "Аналитика" нажимаете правой кнопкой мыши - показать список - выберите получателя

Поставщик "Арнау-А" согласно договора 27-01/2-НПхо от 27.01.2021 и 527458/2021/1 от 26.03.2021 по счету 336001 предоставляет нам услуги за аренду автомобиля с начала года. Движение заносим ежемесячно. Оплату нам передают взаиморасчетом. В ФО-17, выгруженной из САПа сальдо за месяц исходит из разницы сальдо по двум договорам с нарастающими суммами. Один договор с минусовым сальдо, а второй договор с плюсовым сальдо. Хотя поставщик в ФО-17 должен выходить на сальдо за отчетный месяц. В САПе некорректно отражается движение по поставщику

В системе посмотрите информацию по данному контрагенту и там видно, что акты проведены на договор 527458/2021/1 от26.03.21.(доп.признак в системе 21013), а взаиморасчеты закрываете на договор 27-01/2-НПхо (доп.признак в системе 21011)

 

Предназначен для ввода бухгалтерских справок в журнал бухгалтерских проводок.

Поле

 

Описание

 

Сообщение об ошибках

 

Ограничения

Предприятие   Поле заполняется автоматически       Поле не доступно к редактированию
Тип  

Тип бухгалтерской справки (определяет параметры ввода данных):

-Бухгалтерская справка

-Зачет по счетам дебиторской и кредиторской задолженности

-Закрытие несуществующей аналитики

-Списание доходов/расходов будущих периодов

1.Распределение накладных расходов

2.акрытие внутризаводского оборота

3.Закрытие счетов производственного учета

4.Формирование финансового результата за месяц

0.Распределение прямых распределяемых расходов

-Оценка счетов учета в валюте

-Закрытие счетов баланса за год

       
Дата   Указать дату проведения (принятия к учету) документа       8 знаков
Бухгалтерская справка №   Указать номер бухгалтерской справки       12 знаков
Период   Указать период       Признак периода: 0 - за месяц; 1 - закрытие месяца; 2 - закрытие года; 3 - переход на новый год. По умолчанию - 0.
Бухгалтер   Указать табельный номер бухгалтера        

Строки документа :

Поле

 

Описание

 

Сообщение об ошибках

 

Ограничения

№ строки   Указать номер строки бухгалтерской справки        
№ документа   Указать номер первичного документа        
Счет дебет   Указать счет дебетовой стороны проводки        
Аналитика   Указать аналитику Дебета       Шифр аналитического учета для указанного счета. Поле может и не появляться на экране в зависимости от настройки плана счетов предприятия. Если допускается любое значение и поле не заполнено, то заполняется 0000
Доп признак   Указать дополнительный признак аналитического учета дебетовой стороны        
Цех   Указать код цеха        
Счет кредит   Указать счет кредитовой стороны проводки        
Аналитика   Указать аналитику Кредита        
Доп признак   Указать дополнительный признак аналитического учета кредитовой стороны        
Цех   Указать код цеха        

Если вводится сразу несколько проводок, можно использовать механизм копирования, который активизируется при щелчке правой кнопки мыши на элементе строк документа. После установки этого признака все значения полей копируются в новую строку, а порядковый номер строки в документе увеличивается автоматически.

В случае если необходимо импортировать бухгалтерские проводки из других систем, например наличие внешней бухгалтерской системы по специализированному разделу учета, можно воспользоваться механизмом пакетного ввода бухгалтерской справки.